Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 - Nelson Mandela - MOGLIANO VENETO
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC27061/2023/gare2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.000029/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 89.961,56 89.961,56 17/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TE.MA UFFICIO SRL (02175220272)
Aggiudicatari:
TE.MA UFFICIO SRL (02175220272)
Pagamento Fattura n.91 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 13.714,00 13.714,00 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VAN DEN BORRE GIARDINI SRL (05287330269)
Aggiudicatari:
VAN DEN BORRE GIARDINI SRL (05287330269)
Pagamento Fattura n.42992 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 11.911,00 11.911,00 17/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.24/001 Attività medico Competente 2023 incarico annuale e visite mediche 377,60 377,60 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bitozzi Andrea (04524020270)
Aggiudicatari:
Bitozzi Andrea (04524020270)
08/02/2023 da MOGLIANO V.TO a ASIAGO 480,00 480,00 17/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
acquisto materiale di cancelleria 533,73 533,73 17/03/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.V3-8019 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 76,22 76,22 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.92 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 1.210,00 1.210,00 29/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VAN DEN BORRE GIARDINI SRL (05287330269)
Aggiudicatari:
VAN DEN BORRE GIARDINI SRL (05287330269)
Pagamento Fattura n.000092/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 72,90 72,90 21/08/2023
21/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Visita museale/presentazione live del 02 marzo 2023, ore 13:30, CIG: Z0E3940E54, n. 26 studenti e n. 2 insegnanti 208,00 208,00 17/01/2023
17/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANETARIO DI PADOVA (04441230283)
Aggiudicatari:
PLANETARIO DI PADOVA (04441230283)
Pagamento Fattura n.2023SP001995 acquisto cancelleria per istituto Mandela 2.436,75 2.436,75 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.36 FEP del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 228,00 228,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289)
Pagamento Fattura n.7/PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 300,00 300,00 13/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GR BONAVENTURA S.R.L. (02835920279)
Aggiudicatari:
GR BONAVENTURA S.R.L. (02835920279)
Pagamento Fattura n.2/278 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 533,33 533,33 26/06/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220)
Aggiudicatari:
LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220)
Pagamento Fattura n.8056/FVIAC acquisto cartellini identificativi alunni 129,92 129,92 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.00008PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 465,00 465,00 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurocovet srl (03248810263)
Aggiudicatari:
Eurocovet srl (03248810263)
pagamento lezioni concerto - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV) 900,00 900,00 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sonicbox (94153270262)
Aggiudicatari:
Sonicbox (94153270262)
Pagamento Fattura n.1/2021 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 766,67 766,67 28/04/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO S.A.S. DI ROSSETTI DANIEL E C (04287820270)
BALDOIN S.R.L. (03937290264)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO S.A.S. DI ROSSETTI DANIEL E C (04287820270)
PRIM. COLLODI CL. 4 USC. DID. del 27/02/2023 P.LE ROMA VENEZIA 516,87 516,87 08/03/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI VENEZIA (00339370272)
Aggiudicatari:
COMUNE DI VENEZIA (00339370272)
acquisto bobine per i plessi dell'I.C. 2.161,40 2.161,40 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.P. PAIN SRL (02173350261)
Aggiudicatari:
I.P. PAIN SRL (02173350261)
Pagamento Fattura n.2023/00005D del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 270,00 270,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Agr. Donadel AND Marangon (02289020261)
Aggiudicatari:
Soc. Agr. Donadel AND Marangon (02289020261)
acquisto servizio trasporti pubblici Comune di Venezia 54,47 54,47 07/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI VENEZIA (00339370272)
Aggiudicatari:
COMUNE DI VENEZIA (00339370272)
Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 266,00 266,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREVISO SOTTERRANEA (04911240267)
Aggiudicatari:
TREVISO SOTTERRANEA (04911240267)
Prova orchestra 24/2/2023 prof Vettorello IC MANDELA 105,00 105,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA (00187480272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA (00187480272)
Pagamento Fattura n.ISE/105 noleggio bus per viaggio di istruzione Sarmede 350,00 350,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO & C. (03738850266)
Aggiudicatari:
VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO & C. (03738850266)
Pagamento Fattura n.2023000388 assicurazione alunni 2023/2024 6.333,60 6.333,60 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Pagamento Fattura n.84PA del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 700,00 700,00 24/07/2023
24/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO E C. SNC (02490760267)
Aggiudicatari:
FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO E C. SNC (02490760267)
Pagamento Fattura n.286/VGP per acquisto biglietti visita guidata Biennale scuola infanzia Piaget e Serena comprensivo 1 Mandela/Florian Lauretta/PRE20230795 81,97 81,97 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
acquisto materiale di cancelleria 823,36 823,36 21/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.000050/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 700,00 700,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
acquisto biglietti museo di geografia Padova primaria Olme 75,00 75,00 07/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Anti (00742430283)
Aggiudicatari:
Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Anti (00742430283)
Pagamento Fattura n.279PA del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023 450,00 450,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.2023013125 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 117,00 117,00 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Pagamento Fattura n.000090/PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 154,50 154,50 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Aggiudicatari:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Pagamento Fattura n.23 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 - noleggio pianoforte 295,08 295,08 04/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTONELLA GRELLA (02241640263)
Aggiudicatari:
ANTONELLA GRELLA (02241640263)
Attività didattica - giornate attività 12.05.2023 2.106,00 2.106,00 12/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
associazione wwf italia (80078430586)
Aggiudicatari:
associazione wwf italia (80078430586)
acquisto materiale di cancelleria inf. Olme 1.384,70 1.384,70 21/02/2023
26/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
acquisto arredi e materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria 255,89 255,89 17/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
PRIM. COLLODI CL. 2A 3A USC.DID. del 31/01/2023 P.LE ROMA 295,71 295,71 01/02/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI VENEZIA (00339370272)
Aggiudicatari:
COMUNE DI VENEZIA (00339370272)
Pagamento Fattura n.000118/PA acquisto rinnovo antivirus 504,90 504,90 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
/M VISITA GUIDATA MUSME 224,00 224,00 06/02/2023
06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Aggiudicatari:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
15/02/2023 da MOGLIANO VENETO a MESTRE Centro Candiani 450,00 450,00 03/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.383PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 500,00 500,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.260/00 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 298,90 298,90 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL (04469920260)
Aggiudicatari:
DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL (04469920260)
Pagamento Fattura n.50089 acquisto polydron magnetici scuola primaria Dante 202,84 202,84 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.2023_FAI_4 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 65,58 65,58 24/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMC TV S.R.L.S. (04918930233)
Aggiudicatari:
IMC TV S.R.L.S. (04918930233)
Pagamento Fattura n.283/VGP per acquisto biglietti biennale per visita guidata infanzia Olme e Montessori 122,95 122,95 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.4/91 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 176,00 176,00 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE (01294330228)
Aggiudicatari:
ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE (01294330228)
02/03/2023 da MOGLIANO VENETO a PADOVA 430,00 430,00 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.67/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 380,00 380,00 30/06/2023
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALDOIN S.R.L. (03937290264)
Aggiudicatari:
BALDOIN S.R.L. (03937290264)
Pagamento Fattura n.034-013167 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 145,08 145,08 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
ACQUAPROFONDA 28/04 - Gobbo Fabiola - primaria Collodi 720,00 720,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VE.LA. S.P.A. (03069670275)
Aggiudicatari:
VE.LA. S.P.A. (03069670275)
Pagamento Fattura n.6753/FVIAC del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023 136,00 136,00 19/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0006000948 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 228,90 228,90 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. (05329570963)
Aggiudicatari:
LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. (05329570963)
Pagamento Fattura n.0000053648 partecipazione giochi matematici d'Autunno 2023 470,00 470,00 10/11/2023
10/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
mateinitaly srl (03628350153)
Aggiudicatari:
mateinitaly srl (03628350153)
Pagamento Fattura n.845/PA per noleggio sollevatore elettrico alunni con disabilità 76,23 76,23 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ortopedia Borella Spa (03085630261)
Aggiudicatari:
Ortopedia Borella Spa (03085630261)
Pagamento Fattura n.P0027636 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 21,89 21,89 30/06/2023
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.P0027770 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 33,70 33,70 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.2023S3000941 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 1.452,14 1.452,14 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED S.R.L. (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED S.R.L. (01952150264)
Pagamento Fattura n.75/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 280,00 280,00 30/06/2023
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALDOIN S.R.L. (03937290264)
Aggiudicatari:
BALDOIN S.R.L. (03937290264)
Pagamento Fattura n.387PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 750,00 750,00 19/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.V3-17844 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 723,19 723,19 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.310/VGP per acquisto biglietti visita guidata Biennale scuola secondaria M.HACK Nelson Mandela/Baldrighi/PRE20231072 196,72 196,72 31/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
PRESTAZ. FATTORIA DIDATTICA 756,00 756,00 03/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MALGASIAGO DI GNESOTTO MASSIMILIANO (03739360240)
Aggiudicatari:
MALGASIAGO DI GNESOTTO MASSIMILIANO (03739360240)
Pagamento Fattura n.0000506PA del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 250,00 250,00 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO TOURS SRL (01831840267)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SRL (01831840267)
Pagamento Fattura n.ISE/88 noleggio bus uscite didattiche :Falzè di Piave, Parco Livelet,, Revine Lago,Bosco del Cansiglio 1.935,45 1.935,45 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO & C. (03738850266)
Aggiudicatari:
VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO & C. (03738850266)
Pagamento Fattura n.54/PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 2.247,00 2.247,00 14/07/2023
14/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.P. PAIN SRL (02173350261)
Aggiudicatari:
I.P. PAIN SRL (02173350261)
PAGAMENTO FATTURA 4/DIDATTICA - Centro culturale Candiani 160,00 160,00 17/01/2023
17/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE NUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE NUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Pagamento Fattura n.PA149 uscita didattica Parco archeologico didattico del Livelet 150,00 150,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.PA150 uscita didattica museo Ruralia 231,00 231,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
codice biglietti 0107710287482 - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV) 329,00 329,00 08/02/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Coopculture (03174750277)
FONDAZIONE NUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
Coopculture (03174750277)
FONDAZIONE NUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Pagamento Fattura n.46163 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 1.926,53 1.926,53 17/07/2023
17/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Campionati Junior 2023 648,71 648,71 06/02/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATEINITALY SRL (09164520968)
UNIVERSITA' BOCCONI MILANO (80024610158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' BOCCONI MILANO (80024610158)
Pagamento Fattura n.V3-7145 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 372,81 372,81 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-20549 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 54,94 54,94 19/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.1529/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 64,75 64,75 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.P0027046 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 255,30 255,30 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.001101/E23 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 136,00 136,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE ANTIGA SPA (00846950269)
Aggiudicatari:
GRAFICHE ANTIGA SPA (00846950269)
Pagamento Fattura n.1/00 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023 500,00 500,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANATTA DIEGO (04299860272)
Aggiudicatari:
ZANATTA DIEGO (04299860272)
Pagamento Fattura n.00021PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 2.583,00 2.583,00 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurocovet srl (03248810263)
Aggiudicatari:
Eurocovet srl (03248810263)
Pagamento Fattura n.0023002400 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 1.696,63 1.696,63 24/05/2023
29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA (01510980228)
Aggiudicatari:
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA (01510980228)
Pagamento Fattura n.1110 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 348,15 348,15 26/06/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI INGROSSO S.R.L. (05330700286)
Aggiudicatari:
BIANCHI INGROSSO S.R.L. (05330700286)
Pagamento Fattura n.17 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 480,00 480,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ARC.A.DIA (03477350288)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ARC.A.DIA (03477350288)
acquisto materiale per macchine lavapavimenti 690,80 690,80 17/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
Aggiudicatari:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
Pagamento Fattura n.EAC-720 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 546,00 546,00 17/07/2023
17/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Anti (00742430283)
Aggiudicatari:
Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Anti (00742430283)
Pagamento Fattura n.PA/3 del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023 852,00 852,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURETTA E VITTORINO DI BERTOLIN GIULIANO E CAMPAGNARO LAURA SOCIETA' AGRICOLA (04156140271)
Aggiudicatari:
LAURETTA E VITTORINO DI BERTOLIN GIULIANO E CAMPAGNARO LAURA SOCIETA' AGRICOLA (04156140271)
Pagamento Fattura n.000091/PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 190,00 190,00 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Aggiudicatari:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Pagamento Fattura n.2350 acquisto asciugamani carta per i plessi 1.504,59 1.504,59 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI INGROSSO S.R.L. (05330700286)
Aggiudicatari:
BIANCHI INGROSSO S.R.L. (05330700286)
Pagamento Fattura n.1010004630 servizio raccolta materiale ingombrante 300,00 300,00 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERITAS S.p.A. (03341820276)
Aggiudicatari:
VERITAS S.p.A. (03341820276)
Pagamento Fattura n.3189/FVIDF del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023 78,76 78,76 21/08/2023
21/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2023/00004D del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 210,00 210,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Agr. Donadel AND Marangon (02289020261)
Aggiudicatari:
Soc. Agr. Donadel AND Marangon (02289020261)
Pagamento Fattura n.22 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 450,00 450,00 13/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTONELLA GRELLA (02241640263)
Aggiudicatari:
ANTONELLA GRELLA (02241640263)
Laboratorio il lago dei cigni, 11 maggio 2023, scuola primaria Collodi - Gobbo Fabiola 128,00 128,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA (00187480272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA (00187480272)
Pagamento Fattura n.97 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 180,00 180,00 26/06/2023
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282)
Pagamento Fattura n.382PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 1.545,00 1.545,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.94 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 8.212,00 8.212,00 30/06/2023
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO (03137090274)
Aggiudicatari:
TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO (03137090274)
Pagamento Fattura n.V3-14988 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 575,98 575,98 17/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.267/03 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 370,00 370,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Aggiudicatari:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
acquisto sedie e materiale vario 218,47 218,47 17/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.3 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 240,00 240,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA (04549870261)
Aggiudicatari:
ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA (04549870261)
Pagamento Fattura n.215/TS del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 70,04 70,04 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI VENEZIA (00339370272)
Aggiudicatari:
COMUNE DI VENEZIA (00339370272)
acquisto materiale di cancelleria per laboratorio Cre-attivo 84,46 84,46 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSSO TARANTOLA SRL (01135380259)
Aggiudicatari:
INGROSSO TARANTOLA SRL (01135380259)
Pagamento Fattura n.7/FD del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 324,00 324,00 24/05/2023
29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CALENDULA DI FORNASIERO E C. SOCIETA AGRICOLA S.S. (05524280285)
Aggiudicatari:
LA CALENDULA DI FORNASIERO E C. SOCIETA AGRICOLA S.S. (05524280285)
Pagamento Fattura n.00015PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 750,00 750,00 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurocovet srl (03248810263)
Aggiudicatari:
Eurocovet srl (03248810263)
PAGAMENTO BIGLIETTI PRENOTAZIONI TLITE0108177876626 - TLITE0108178191860 240,00 240,00 14/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Coopculture (03174750277)
FONDAZIONE NUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE NUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Pagamento Fattura n.10 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 9.660,00 9.660,00 20/04/2023
11/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIER GIUSEPPE GAJONI (01955500200)
Aggiudicatari:
PIER GIUSEPPE GAJONI (01955500200)
Pagamento Fattura n.742 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 470,30 470,30 19/07/2023
25/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
Aggiudicatari:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
acquisto argo web premium 3.541,00 3.541,00 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.53/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 320,00 320,00 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALDOIN S.R.L. (03937290264)
Aggiudicatari:
BALDOIN S.R.L. (03937290264)
FREE OUTDOOR EXPERIENCE DI CHINELLATO MARCO 1.365,00 1.365,00 07/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREE OUTDOOR EXPERIENCE DI CHINELLATO MARCO (04785180276)
Aggiudicatari:
FREE OUTDOOR EXPERIENCE DI CHINELLATO MARCO (04785180276)
acquisto materiale di pulizia 4.462,59 4.462,59 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI INGROSSO S.R.L. (05330700286)
Aggiudicatari:
BIANCHI INGROSSO S.R.L. (05330700286)
ORDINE PROT.N.1637/III DEL 10.2.2023 293,30 293,30 03/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Pagamento Fattura n.FATTPA 46_23 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023 590,40 590,40 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eupolis Studio Ass. (01503570937)
Aggiudicatari:
Eupolis Studio Ass. (01503570937)
Pagamento Fattura n.18 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 472,50 472,50 11/07/2023
11/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Biofattoria Rio Selva (05015510265)
Aggiudicatari:
Biofattoria Rio Selva (05015510265)
Quadri di un'esposizione, 31.03.2023, primaria Collodi - Gobbo Fabiola 288,00 288,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA (00187480272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA (00187480272)
Pagamento Fattura n.278PA del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023 500,00 500,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.PA72 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 416,00 416,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.00025PA visita guidata Foyer di Treviso 900,00 900,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurocovet srl (03248810263)
Aggiudicatari:
Eurocovet srl (03248810263)
Pagamento Fattura n.409PA noleggio bus uscita didattica Vajont 500,00 500,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Pagamento Fattura n.384PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 1.100,00 1.100,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento bollo a carico ente 636,80 28,80 05/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova (11991500015)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova (11991500015)
acquisto ance per clarinetto 242,62 242,62 16/12/2022
17/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Aggiudicatari:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
acquisto n. 1 gruppo di continuità per server e n. 3 armadietti rack 1.015,00 1.015,00 19/12/2022
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
acquisto pacchetto assistenza 30 ore - o.c.r. srl 2.100,00 1.050,00 02/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
acquisto materiale di cancelleria - nov. 2022 477,55 142,73 15/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ORD. PROT. 12301 DEL 02.11.2022 - acconto 1.561,93 897,17 05/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIFO SRL (01854410261)
Aggiudicatari:
UNIFO SRL (01854410261)
acquisto 2 gruppi panche tavoli da pic nic 1.207,80 990,00 05/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OSCAR DANIELE RICCADONA (02916490234)
Aggiudicatari:
OSCAR DANIELE RICCADONA (02916490234)
acquisto aggiunte pon cablaggio 4.070,00 4.070,00 15/12/2022
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TE.MA UFFICIO SRL (02175220272)
Aggiudicatari:
TE.MA UFFICIO SRL (02175220272)
acquisto del servizio "Professional Full" di telefonia mobile- windTre 456,03 134,13 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Aggiudicatari:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Compenso netto corso di aggiornamento PS 1.734,40 1.022,40 14/12/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bitozzi Andrea (04524020270)
Aggiudicatari:
Bitozzi Andrea (04524020270)
Totali Numero Lotti: 130 221.656,84 217.747,56
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Allegati

gare (4)

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